
公司之前有筆采購,貨物之前已經銷售出去,但是老板一直沒付采購款,今天才付采購款,過兩天收到發票,這種賬務怎么處理?等收到票時,借:庫存商品 進項稅 貸:銀行存款 然后直接結轉這筆的成本嗎
答: 你這個之前就需要對應收入去結轉成本,不是結轉到收到發票這個月,權責發生制,
老師,客戶先打了預付款,然后2022.11月采購商品,貨到,全款付完采購貨款,貨品是直接拉到工地,發票2023.1月份才開給我,我做一筆分錄還是兩筆?借:庫存商品,進項稅,貸:應付賬款,借:應付賬款,貸:銀存,對嗎?還是做借:應付賬款:貸:主營業務收入,銷項稅----?有點糾結
答: 你好;? ? ? ? 你是先買商品在轉到工地 去 (你們是工程公司嗎? ?)
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師請問下,有筆業務是公司代別人采購材料,然后代銷售并把貨款退給別人,收到王某的采購款時:借 銀行存款 貸 預付帳款(因之前有筆付款業務就掛預付帳款了)采購材料時:借 預付帳款~某材料公司 貸 銀行存款收到發票時:借 原材料 貸 預付帳款 ~某材料公司銷售出去收到貨款時:借 銀行存款 貸 預收帳款~某商貿公司開出發票時:借 預收帳款~某商貿公司退回銷售款時:借:預付帳款~王某 貸 銀行存款 如此分錄是否有錯,如錯應怎么分錄才正確?
答: 同學你好 你們只是代收代付吧,不用你們開票出去也不用收成本發票的對吧

