
我司上年有一筆貨物是先收貨,2020年1月份才收到供應商開來的發票,我司已銷售給客戶并開票,當時結轉成本是是估價入庫并結轉成本,收到發票后才發現少結轉貨物成本1萬,那我現在匯算清繳時怎么調整?賬務分錄該怎么做?
答: 借以前年度損益調整貸銀存1萬 借利潤分配貸以前年度損益調整 匯算清繳這個一萬調減
請問6月發現上年有30多萬成本票供應商把我司的稅號尾號少開了一個,6月供應商紅沖了上年開錯的并開了正確的發票給我們,那去年這3O多萬現在要去匯算清繳調增嗎?
答: 你好!不需要。因為你后來又拿了同樣的金額發票
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
暫估的成本,確實支付發生,而且也銷售出去了,但是供應商在匯算清繳前沒有開票, 可以不調增嗎
答: 你好,沒有發票不可以的。你的成本沒有發票不可以。


懦弱的芝麻 追問
2020-03-16 17:54
郭老師 解答
2020-03-16 17:54
懦弱的芝麻 追問
2020-03-16 17:58
郭老師 解答
2020-03-16 17:59
懦弱的芝麻 追問
2020-03-16 18:03
懦弱的芝麻 追問
2020-03-16 18:03
郭老師 解答
2020-03-16 18:06
懦弱的芝麻 追問
2020-03-16 18:21
郭老師 解答
2020-03-16 18:26