
收到了供應商的貨,但是沒收到發票,做的是暫估,問題一、結轉成本的時候也是寫的暫估沒錯吧?等收到供應商的票還要沖銷再錄一次分錄嗎? 問題二、如果當月有暫估入庫和正常入庫的話,結轉成本是不是分開兩個憑證錄比較好?
答: 1,按銷售的數量*單位成本結轉 2,結轉成本不需要分開 的
老師,您好,我們上個月銷售一批商品,已開票,但是未收到供應商的發票,想問下,這批商品入庫和結轉成本的分錄應該怎么做,憑證附件需要附上些什么資料
答: 你好 沒收到采購的發票暫估入庫,后面 正常做銷售和轉成本的分錄 , 用銷售發票和出庫單子做附件。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
我們是做服裝的,零售價格是供應商定的,毛利43%,但也有搞特價的,也就是跌價賣的,次月供應商會補差價給我們,這個分錄怎么做呀?我們月底是按53%結轉成本的
答: 你好,零售價格是你的購買價格還是銷售價格?

