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吳美麗
于2020-03-16 14:20 發布 ??708次瀏覽
小黎老師
職稱: 中級會計師
2020-03-16 14:24
您好,應收帳款是往來科目,不需要用到損益類科目
吳美麗 追問
2020-03-16 14:25
我是先借:銀行貸應收,后面掛多了無票,就借應收貸收入
小黎老師 解答
2020-03-16 14:28
您好,應收賬款是在銷售出庫時對應商品的金額對應轉 入收入的,同時開具對應的發票。如果您是無票銷售 可以做無票收入入賬
2020-03-16 14:36
內賬的啊呢
2020-03-16 14:38
內賬這個沒做稅費這塊的
2020-03-16 14:41
您好,您剛剛可沒說是內賬的哦 如果是內賬那就去掉稅費就可以了 按照無票收入入賬
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請問老師的收到工程款,對方沒給開票 應收賬款貸方有余額需要到損益嗎請看好題目的
答: 您好,應收帳款是往來科目,不需要用到損益類科目
收到工程款,對方沒給開票 應收賬款貸方有余額需要到損益嗎
答: 同學好,應收賬款余額不需要不需要結轉到損益中,
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我單位建賬的時候應收賬款的期初余額少錄了一筆,現在收到了這筆應收款,應該如何處理?
答: 你好!可以重置期初余額,或做憑證調整 補入進去
李老師好,被分立方的資產減計,在會計上怎么處理,比如應收賬款中的某客戶已劃入新公司,該客戶賬面尚有10萬元應收款余額。
討論
應收賬款貨方有余額,在報表上是填在預收帳款上嗎?預收帳款試算平衡表與報表預收款數不一樣是怎么回事?
未開票的公戶收款掛應收賬款,應收賬款已經出現了貸方余額,該怎么辦?
應收賬款期末余額 借方負數,代表預收款 還是 未開票給對方
銷售方開出專票105550元,收款金額105500元,差額50元確定收不回來,問:應收賬款借方余額50怎么處理?
小黎老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 22847 個
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吳美麗 追問
2020-03-16 14:25
小黎老師 解答
2020-03-16 14:28
吳美麗 追問
2020-03-16 14:36
吳美麗 追問
2020-03-16 14:38
小黎老師 解答
2020-03-16 14:41