
2019年約定應該收取的物業管理費,截至至2019年末還未收回,2019年也沒有開票掛應收,結轉收入?這個會不會有什么問題,如果現在要調賬,應該如何處理?
答: 借應收 負數 借以前年度損益調整 ,借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調整 不過你匯算清繳那個收入還是正常填寫,
請問物業管理費大多沒有開票,做帳時是預收款,月底了怎么結轉收入?
答: 你好 借;預收賬款 貸;主營業務收入 應交稅費
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
小區物業管理公司,收物業管理費,借:應收賬款(本月應向業主收的物業管理費,包括已收和未收),貸:主營業務收入 應交稅費,收到銀行物業管理費的時候,借:銀行存款 貸:應收賬款 這樣對嗎?這里的主營業務收入都要申報納稅嗎
答: 主營業務收入都要申報納稅嗎 都要申報納稅


kj_kczDBryEt1Z5 追問
2020-03-16 13:31
maize老師 解答
2020-03-16 13:35