老師,問一下,企業從外面購進了一批商品,進價為100萬元,增值稅13萬元(13%)的稅率,市場售價為200萬,現在企業將這批商品用于發放職工福利,那么會計分錄是不是是這樣的: 1、購入商品 借:庫存商品 100萬 應交稅費-應交增值稅(進項稅) 13萬 貸:銀行存款 113萬 2、用于發放職工福利 借:應付職工薪酬 113萬 貸:庫存商品 100萬 應交稅費-應交增值稅(進項稅)13萬 請問下這里的,應付職工薪酬這里是按含稅的進價來確認金額嗎?
嘉儀
于2020-03-12 14:33 发布 2259次浏览
- 送心意
樸老師
职称: 會計師
2020-03-12 14:40
用于發放職工福利
借:應付職工薪酬 113萬
貸:庫存商品 100萬
應交稅費-應交增值稅(銷項稅)13萬
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你好,是的,是這樣處理的,轉入福利費
2020-08-26 09:53:15

最后兩個可以借管理費用福利費貸應交稅費應交增值稅進項轉出
2021-09-28 19:59:16

借:應付職工薪酬 借:應交稅費 貸:貸:庫存現金
貸:庫存現金
2015-12-07 14:11:43

這筆分錄是錯誤的
2015-10-28 19:59:40

結轉代扣款項是怎樣做分錄,是1
2017-03-19 11:31:13
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