
共欠供應商77000然后我們付對方承兌10萬,找回2萬找回現(xiàn)金3000請問下 這個對方應該怎么開收據(jù)給我們?出納應該怎么開收據(jù)給對方會計應該怎么做分錄?
答: 你好 借應付賬款77000 銀行存款20000 庫存現(xiàn)金3000貸應付票據(jù)100000 借應付票據(jù)100000 貸銀行存款 100000 對方開收據(jù)給你們 然后你們用承兌復印件一起做附件 。 出納開2萬和現(xiàn)金3000元收據(jù)給對方就行了。
現(xiàn)金收到供應商的不良品退款 如何做分錄
答: 你好同學 借:庫存現(xiàn)金 貸:原材料 應交稅費-應交增值稅(進項轉出)
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,想請問下,供應商總價款是100,5月銀行付款40,6月現(xiàn)金付款40。現(xiàn)在單據(jù)是放在5月份做賬,這怎么做分錄呀,暈死?
答: 你好 說下你們的實際業(yè)務是什么 便于給分錄 剩下的20萬還沒付的話走應付賬款
公司一部門經銷商到財務室來提取供應商發(fā)給的獎勵資金,獎勵資金還在供應商的往來賬戶上,公司已現(xiàn)金給經銷商,怎么做分錄
你好,老師,我們公司付給供應商貨款6萬,對方要求將承兌貼現(xiàn)后現(xiàn)金支付,對方承擔2000元貼現(xiàn)費用,我們實付給對方5.8萬,怎么做分錄呢


今天手頭有點緊 追問
2020-03-12 09:34
meizi老師 解答
2020-03-12 09:35
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2020-03-12 09:56
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2020-03-12 09:57