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婷婷
于2019-08-20 17:37 發布 ??1496次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2019-08-20 17:37
你好,那對方有開具1000的負數發票給你單位?
婷婷 追問
2019-08-20 17:38
不開負數發票,1000做內賬呢
鄒老師 解答
2019-08-20 17:39
你好,內賬退回1000可以這樣做分錄,借;庫存現金,貸;主營業務成本
2019-08-20 17:41
購買的不是原材料,是建廠用的圍墻磚,貸記什么
2019-08-20 17:42
你好,你之前支付計入的科目是?
2019-08-20 17:43
預付款,發票收到以后做的在建工程
2019-08-20 17:47
你好,那退回應當這樣做分錄借;庫存現金,貸;在建工程
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給供應商預付款1萬,發票開回來1萬,工程完工,對賬的時候,預付款多了,退回來現金1000怎么做分錄
答: 你好,那對方有開具1000的負數發票給你單位?
請問老師,公司預付了供應商貨款1374元,發票開了952,余額用現金退回給公司,怎么做分錄?
答: 你好,借預付貸銀存,借現金 庫存商品貸預付
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
我們公司是做批發生意的,這個月跟供應商拿貨,過兩個月供應商再返利給我們公司,有返貨品,也有現金,應該怎么做分錄呢?
答: 發票怎么給你們開的?
供應商提前將銷售折扣以現金的形式支付給我方,這個分錄該怎么寫呢?折扣不體現在發票上。
討論
用庫存現金購承兌然后付給供應商怎么做分錄
公司一部門經銷商到財務室來提取供應商發給的獎勵資金,獎勵資金還在供應商的往來賬戶上,公司已現金給經銷商,怎么做分錄
應付貨款10萬,供應商的供貨質量有問題,扣除質量損失費12000元,現金實際付88000元,怎樣做分錄
共欠供應商77000然后我們付對方承兌10萬,找回2萬找回現金3000請問下 這個對方應該怎么開收據給我們?出納應該怎么開收據給對方會計應該怎么做分錄?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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婷婷 追問
2019-08-20 17:38
鄒老師 解答
2019-08-20 17:39
婷婷 追問
2019-08-20 17:41
鄒老師 解答
2019-08-20 17:42
婷婷 追問
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鄒老師 解答
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