
老師您好,我2月份發(fā)生了一筆財(cái)務(wù)費(fèi)用,但是到了3月份才建賬,那么2月份的往來(lái)款和產(chǎn)生的財(cái)務(wù)費(fèi)用應(yīng)該怎么做賬呢(2月份沒(méi)有實(shí)際的主營(yíng)業(yè)務(wù)產(chǎn)生只有幾次往來(lái)款和財(cái)務(wù)費(fèi)用)
答: 你好 補(bǔ)做到3月里面去就行了。 補(bǔ)計(jì)入3月的賬務(wù)里面去
就是去年有幾筆資金支出,當(dāng)時(shí)處理成“財(cái)務(wù)費(fèi)用――資金占用費(fèi)”,現(xiàn)要調(diào)整成“往來(lái)款”而不是“財(cái)務(wù)費(fèi)用”,怎么做帳務(wù)處理?
答: 通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目 借:其他應(yīng)付款 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 在所得稅匯算清繳時(shí),考慮上述事件的影響
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
2020年11月份出承兌,記了財(cái)務(wù)費(fèi)用,次月對(duì)方公司將這部分貼息以往來(lái)款的形式打過(guò)來(lái),但是當(dāng)時(shí)記成了退貨款,雙方公司有正常的業(yè)務(wù)往來(lái) 現(xiàn)在跟對(duì)方的實(shí)際貨款差這些錢,怎么調(diào)整呢
答: 你好,當(dāng)時(shí)的退貨款分錄怎么做的?
主營(yíng)業(yè)務(wù)少收的錢怎么能計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用呢,先掛的賬,收款時(shí)老板給他優(yōu)惠了一點(diǎn)
往來(lái)款做了借款協(xié)議,那個(gè)利息,出借方做利息收入要交什么稅嗎?借款方做財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎?
如果財(cái)務(wù)費(fèi)用是負(fù)數(shù),要寫(xiě)財(cái)務(wù)費(fèi)用占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入百分比,怎么寫(xiě)呢
管理費(fèi)用,財(cái)務(wù)費(fèi)用,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本月末都要結(jié)轉(zhuǎn)?


億點(diǎn)星火 追問(wèn)
2020-03-05 19:34
meizi老師 解答
2020-03-05 19:34