退稅科要求不符合出口退稅的關(guān)單,在免稅申報中剔 問
能分清用于該筆免稅業(yè)務的進項稅額,全額轉(zhuǎn)出;無法分清的,按當月免稅項目銷售額占當月全部銷售額的比例,分攤計算不得抵扣的進項稅額并轉(zhuǎn)出。公式為:不得抵扣的進項稅額 = 當月無法劃分的全部進項稅額 × 當月免稅項目銷售額 ÷ 當月全部銷售額 。 會計分錄:借記 “主營業(yè)務成本” 等科目,貸記 “應交稅費 —— 應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)” 。 納稅申報 增值稅納稅申報表附列資料(二):將轉(zhuǎn)出的進項稅額填報在第 14 欄 “免稅項目用” 。 增值稅納稅申報表主表:填報在第 14 欄 “進項稅額轉(zhuǎn)出” 。 答
老師早上好!請問今年收到去年退回的匯算清繳個人 問
你好,你們是個體戶嗎還是什么 答
老師,貨拉拉那邊月結(jié)開票是一個公司,收款是一個公 問
您好,是開票方和收款方不一致,那在首次分錄后面附上協(xié)議,把相關(guān)協(xié)議留底保存好這樣以后的分錄可以不用附 答
算獲利指數(shù)時除的初始投資額,若前兩年都投入了,此 問
這個必須要的,都這算到0時點 答
老師您好 公司要幫忙過一筆業(yè)務 跟客戶簽了幾個 問
你好,也是可以的 你們可以先暫估入賬,之后收到發(fā)票沖暫估,個體戶或者個人的注意對方個稅需要完稅,時間會延長,是有風險的 答

你好,我是淘寶賣家,現(xiàn)在淘寶平臺檢測說我賣的機油是假貨現(xiàn)在需要我舉證,提供進貨發(fā)票,但是我的供應商沒有申請開成品油的模塊 應該怎么解釋
答: 你好,只能讓對方申請開具的
公司需要供應商提前發(fā)貨可以申請用什么支票?
答: 你好,可以是轉(zhuǎn)賬支票
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
新公司7月第一次銷售了一批產(chǎn)品,并且已經(jīng)開票給了客戶,但現(xiàn)在的問題是供應商發(fā)票還沒開給我們,我們等于先開票給了客戶,請問這樣會不會有問題呀?
答: 你好 可以 你收到貨品了 供應商沒開票給你 你就根據(jù)入庫單等 暫估入庫 借庫存商品-暫估入庫貸銀行存款或者應付賬款 然后開票出去銷售就行

