- 送心意
樸老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
相關(guān)問(wèn)題討論

你好,可以的,明年可以繼續(xù)抵扣
2020-03-02 12:54:31

你期末做結(jié)轉(zhuǎn) 到時(shí)本期少繳納即可 你不需要做分錄體現(xiàn) 多繳納的會(huì)體現(xiàn)在申報(bào)表里面的
2019-07-15 16:38:54

老師,那應(yīng)該怎么做賬了?
你好
你好同學(xué):
結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額
增值稅結(jié)轉(zhuǎn):
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng))
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
如果進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄
轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
這個(gè)是之前那個(gè)老師說(shuō)的
2022-12-26 10:57:11

您好,下個(gè)月把這個(gè)月多交的增值稅,填寫(xiě)到預(yù)繳稅款欄中就行了。
2018-10-25 20:06:43

這個(gè)月的嗎?你問(wèn)下稅務(wù)局去大廳修改還是那邊給你退回來(lái)修改
2019-06-08 22:29:32
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