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A唯美 送書大使
于2019-05-14 17:34 發(fā)布 ??1348次瀏覽
QQ老師
職稱: 中級會計師
2019-05-14 18:42
你好!你是購貨方還是銷售方
QQ老師 解答
2019-05-14 19:33
你好!直接沖減開紅票當(dāng)期收入就可以的
2019-05-14 19:57
你好,什么原因產(chǎn)生的差額?當(dāng)期紅字沖減了銷項稅金額就可以的
2019-05-14 21:22
你好,這樣的話就等于沖減三月份的銷項稅金額。你本身三月份也開銷項了吧?
2019-05-15 05:41
你好!銷項的紅字金額遞減當(dāng)月銷項的藍字金額就可以,這樣如果當(dāng)月進項大于銷項,不用做賬處理。
2019-05-15 07:16
你好。你當(dāng)月開的藍字銷項比你紅沖的要少嗎?
2019-05-15 09:06
你好!那需要轉(zhuǎn)入未交稅金科目里面
2019-05-15 09:56
你好!銷項稅明細不要有負(fù)數(shù)存在
A唯美 送書大使 追問
2019-05-14 18:50
我是銷售方
2019-05-14 19:48
因為補開的比沖紅的少,所以退回的增值稅有多出來
2019-05-14 20:01
18年12月開出,今年3月開一部分,剩余的在4月份開,沖紅是在3月份沖紅
2019-05-14 22:40
是的
2019-05-14 22:41
18年12月開出,19年3月把12月的全部沖紅,又開一部分,剩余一部分在4月開,這樣不是沖紅的增值稅有多嗎,有多的部分是不是要按上面那個會計分錄做呢
2019-05-15 07:12
那么銷項稅借方有余額就不用理會,下個月抵銷項稅就可以了是嗎?
2019-05-15 07:24
2019-05-15 09:10
有多還轉(zhuǎn)到未交稅金?
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QQ老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.98 解題: 90158 個
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QQ老師 解答
2019-05-14 19:33
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2019-05-14 19:57
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2019-05-14 21:22
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2019-05-15 05:41
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2019-05-15 07:16
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2019-05-15 09:06
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2019-05-15 09:56
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2019-05-14 18:50
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2019-05-15 07:12
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2019-05-15 07:24
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2019-05-15 09:10