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送心意

何老師

職稱,注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-02-27 17:40

你好,按照原價開票,現金折扣部分作為財務費用處理
會計分錄:收款時
借:銀行存款
       財務費用
      貸:應收賬款

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相關問題討論
你好? ‘ 一般納稅人 收到發票做? :借 成本或者費用貸銀行存款 ; 價稅合計來做成本費用? ?’
2021-11-29 09:39:46
正常你要把個人不要發票這筆收入做未開票收入,申報增值稅,然后借:銀行存款/庫存現金 貸:主營業務收入 應交書費-增值稅 (銷項)
2021-12-03 09:52:13
你好!是的,8月份按紅字發票沖回就可以
2021-09-07 14:49:22
你好 發票安抵扣之前開的嗎
2021-03-31 10:07:33
這個沒有辦法處理,你這樣需要對應取得發票才可以要不你這個不對應結轉成本,這個后續稽查也過不了,這個 稽查會查賬的,這個會查成本
2020-09-15 09:18:53
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