退稅科要求不符合出口退稅的關(guān)單,在免稅申報(bào)中剔 問
能分清用于該筆免稅業(yè)務(wù)的進(jìn)項(xiàng)稅額,全額轉(zhuǎn)出;無(wú)法分清的,按當(dāng)月免稅項(xiàng)目銷售額占當(dāng)月全部銷售額的比例,分?jǐn)傆?jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額并轉(zhuǎn)出。公式為:不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 = 當(dāng)月無(wú)法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額 × 當(dāng)月免稅項(xiàng)目銷售額 ÷ 當(dāng)月全部銷售額 。 會(huì)計(jì)分錄:借記 “主營(yíng)業(yè)務(wù)成本” 等科目,貸記 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)” 。 納稅申報(bào) 增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二):將轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額填報(bào)在第 14 欄 “免稅項(xiàng)目用” 。 增值稅納稅申報(bào)表主表:填報(bào)在第 14 欄 “進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出” 。 答
老師早上好!請(qǐng)問今年收到去年退回的匯算清繳個(gè)人 問
你好,你們是個(gè)體戶嗎還是什么 答
老師,貨拉拉那邊月結(jié)開票是一個(gè)公司,收款是一個(gè)公 問
您好,是開票方和收款方不一致,那在首次分錄后面附上協(xié)議,把相關(guān)協(xié)議留底保存好這樣以后的分錄可以不用附 答
算獲利指數(shù)時(shí)除的初始投資額,若前兩年都投入了,此 問
這個(gè)必須要的,都這算到0時(shí)點(diǎn) 答
老師您好 公司要幫忙過(guò)一筆業(yè)務(wù) 跟客戶簽了幾個(gè) 問
你好,也是可以的 你們可以先暫估入賬,之后收到發(fā)票沖暫估,個(gè)體戶或者個(gè)人的注意對(duì)方個(gè)稅需要完稅,時(shí)間會(huì)延長(zhǎng),是有風(fēng)險(xiǎn)的 答

申報(bào)個(gè)人所得稅申報(bào)模式中想改網(wǎng)絡(luò)申報(bào)但是保存以后出現(xiàn)更新核定信息失敗 企業(yè)登記序號(hào)為空是什么意思
答: 你好,各地規(guī)定不一樣,這個(gè)要問你的專管員的.
老師您好!我想問一下2月份申報(bào)個(gè)人所得稅申報(bào)的是幾月份的工資
答: 你好 ;? ?你是次月發(fā)放的話? 那么你 2月報(bào)的是1月發(fā)的工資個(gè)稅 (也就是 你12月工資? ?)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,老師個(gè)人所得稅申報(bào),交通費(fèi)和通訊費(fèi)還用一起算在工資總額里申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
答: 您好:如果是每個(gè)月固定給所有員工的補(bǔ)貼,就要繳納個(gè)人所得說(shuō)。如果只是個(gè)別崗位因工作需要而報(bào)銷,不用繳納。
申報(bào)個(gè)人所得稅的時(shí)候,一部分員工繳納了社保,還有一部分員工未繳納社保,個(gè)人所得稅申報(bào)的時(shí)候應(yīng)該怎么申報(bào)啊?
申報(bào)個(gè)人所得稅的時(shí)候,一部分員工繳納了社保,還有一部分員工未繳納社保,個(gè)人所得稅申報(bào)的時(shí)候應(yīng)該怎么申報(bào)啊?
申報(bào)個(gè)人所得稅的時(shí)候,一部分員工繳納了社保,還有一部分員工未繳納社保,個(gè)人所得稅申報(bào)的時(shí)候應(yīng)該怎么申報(bào)啊?
個(gè)人所得稅申報(bào)的問題,公司有掛靠的總監(jiān)和兼職的會(huì)計(jì),這個(gè)在申報(bào)個(gè)人所得稅的時(shí)候該怎么申報(bào)


悠悠 追問
2020-02-26 11:37
鄒老師 解答
2020-02-26 11:39