
小規(guī)模納稅人由稅務(wù)局代開的銷售收入的發(fā)票,且已繳這部分增值稅銷項稅額,那么在計算本季附加稅時,增值稅銷項稅額中包含這部分稅務(wù)局發(fā)票的銷項稅嗎?
答: 你好!包括的。要算在一起交
第一個業(yè)務(wù),求可抵扣的增值稅進項稅額第二業(yè)務(wù),可以抵扣的增值稅進項稅額第三業(yè)務(wù),應(yīng)該確認的增值稅銷項稅額第四業(yè)務(wù),應(yīng)該確認的增值稅銷項稅額第五業(yè)務(wù),應(yīng)該繳納的增值稅稅額
答: 1、可抵扣的增值稅進項稅額=200*13%%2B5*9%=26.45; 2、可以抵扣的增值稅進項稅額=0; 3、增值稅銷項稅額=20*13%=2.6; 4、增值稅銷項稅額=(339%2B3.39)/(1%2B13%)*13%=39.39; 5、應(yīng)繳納增值稅稅額=12.36/(1%2B3%)*2%=0.24。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
為什么增值稅應(yīng)納稅額=銷項稅-進項稅增值稅不是銷項抵進項嗎,到了年底還讓我掏錢給稅務(wù)局嗎
答: 您好, 如果銷項大于進項,還是要交稅費的
小規(guī)模納稅人月銷售額十萬一下免征增值稅為什么稅務(wù)局代開發(fā)票還需要繳納增值稅和城建稅 ?增值稅為什么還需繳納。
開外經(jīng)證預(yù)繳稅金,當(dāng)?shù)囟悇?wù)局要求在電子稅務(wù)局繳納增值稅附加稅,在柜臺繳納所得稅,可以先繳納增值稅附加稅,開出發(fā)票嗎?
小規(guī)模企業(yè)在電子稅務(wù)局代開增值稅專用發(fā)票,增值稅 稅款在電子稅務(wù)局直接繳納了,附加稅應(yīng)該怎么繳納?


蔣飛老師 解答
2020-02-18 09:48
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2020-02-18 09:52
蔣飛老師 解答
2020-02-18 09:55
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2020-02-18 10:30
蔣飛老師 解答
2020-02-18 10:32