
小規模納稅人由稅務局代開的銷售收入的發票,且已繳這部分增值稅銷項稅額,那么在計算本季附加稅時,增值稅銷項稅額中包含這部分稅務局發票的銷項稅嗎?
答: 你好!包括的。要算在一起交
小規模納稅人,增值稅納稅申報表中,項目中的應征增值稅不含稅銷售額(3%征稅率)包括的數據中除了銷項匯總表中的銷項金額和未開票的收入。稅務局代開的銷售額也要加入進去嗎?
答: 是的,納稅申報表第一行的數字是包含發票金額的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
1、小微企業季度繳納銷售額9萬以內增值稅是免稅的,包括在稅務代開的增值稅專用發票的稅額嗎?2、代開的增值稅專用發票的稅額和自己開票這部分稅額是分開申報嗎?那么免稅這部分是多少銷售額免稅?3、如小微企業季度繳納銷售額9萬以內(包括在稅務代開的增值稅專用發票的稅額),增值稅是免稅的,那么增值稅專用發票直接繳納給稅務的這部分稅款可以申請退還嗎?
答: 1不包括代開專用發票 2,如果沒有超過9萬,分別填寫不同欄次,如果超過9萬,就是填寫在第一行收入欄次 按9萬減去發票不含稅金額計算 3,代開專用發票不會免稅,也沒有退還的說法
老師:小規模公司有代開專票也有自開的普票,代開的專票當日就已繳納增值稅和附加稅。請問季度申報時,填寫的增值稅和附加稅申報表時計稅金額要不要包含已繳部分銷售額,還是只填寫未繳部分銷售額作為計稅依據?
小規模納稅人享有季銷售額不超9萬不交增值稅的優惠,本季度銷售6萬,有部分增值稅稅款稅務局在代開專票時已扣款,那企業對于已扣的稅款怎么做帳?
老師,小規模企業,在稅務局代開了增值稅專用發票時繳納了增值稅,企業按季申報納稅時,季銷售額(包含稅務代開的專票)不夠9萬,請問地方教育附加,教育附加,城建稅,可以減免嗎?
小規模納稅人在稅務局代開增值稅專用發票后,稅金及附征稅也由國稅代扣代繳,怎么記賬做分錄?銷售時借:應收 貸:主營業務 應交銷項稅 代扣找繳后是:借應交銷項稅 貸銀行存款嗎

