
請問12月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),是不是加計遞減不用入賬,只是在報稅時體現(xiàn)出來就可以? 然后1月進(jìn)項(xiàng)是小于銷項(xiàng)的,但是因12月有留抵稅額,所以還是不用交稅的,這種情況下,1月需要做加計遞減入賬嗎?
答: 不做,實(shí)際抵減的時候才做轉(zhuǎn)營業(yè)外收入或者是其他收益下面
請問我們公司從4月開始一直都是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),金額還比較大,一般都是大于銷項(xiàng)幾百萬甚至1000多萬,造成留抵稅額很多,但是每個月我們 也在交稅。這樣會有影響嗎?
答: 你好 你們留抵那么多 應(yīng)該不需要交納稅費(fèi)的 你是認(rèn)證的少然后適當(dāng)?shù)慕患{的稅費(fèi)也是可以的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
沒有留抵稅額了,但是庫存還有,如果一直采購抵扣,那庫存豈不是越來越大?如果沒有留抵稅了,也沒再開進(jìn)項(xiàng)抵稅,那存庫的產(chǎn)品應(yīng)該如何交稅?
答: 您好!庫存商品賣掉,直接按銷項(xiàng)稅額交稅。


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2020-02-12 11:16
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