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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-02-07 17:46

新年好
如果是購銷合同印花稅,那印花稅=(購進含稅+銷售含稅)*萬分之3

???? 追問

2020-02-07 18:09

進項稅額是5183.04,要轉成含稅?怎么轉

???? 追問

2020-02-07 18:10

含稅收入是不含稅收入?(不含稅收入??0.13)?

鄒老師 解答

2020-02-07 18:34

你好
進項稅額是5183.04,需要轉換成含稅金額,含稅金額=稅額/進項稅率  *(1+進項稅率)
含稅收入=不含稅收入*(1+增值稅稅率)

???? 追問

2020-02-07 18:57

(5183.04?0.13?(5183.04??0.13)嗎?

鄒老師 解答

2020-02-07 19:19

你好,進項稅額是5183.04,進項含稅(假如增值稅稅率是13%)=5183.04/0.13    *(1+0.13)

???? 追問

2020-02-07 19:31

得出來是含稅的進項買價對嗎

???? 追問

2020-02-07 19:32

意思是有免抵退的,因為它是免稅,所以他購入的進項也要加上去,對嗎。

鄒老師 解答

2020-02-07 19:48

你好,購銷合同印花稅的計稅依據=購進含稅+銷售含稅
購銷合同印花稅應納稅額=(購進含稅+銷售含稅)*萬分之3

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相關問題討論
新年好 如果是購銷合同印花稅,那印花稅=(購進含稅%2B銷售含稅)*萬分之3
2020-02-07 17:46:44
你好 印花稅是合同金額*稅率
2020-01-09 08:37:37
您好 免抵退稅中抵稅是進項稅額抵減銷稅額 進項稅額不用轉出
2020-02-18 20:07:31
免抵退稅額不等于當期進項稅額中的外銷進項,也不等于FOB價乘以退稅率。 其計算公式為:當期免抵退稅額=當期出口貨物離岸價×外匯人民幣折合率×出口貨物退稅率-當期免抵退稅額抵減額
2024-11-25 09:24:43
應納稅額=當期銷項稅額-當期進項稅額 應交增值稅=銷項稅額-進項稅額-上期留抵稅額 應交增值稅=銷項稅額+已交稅金-進項稅額-上期留抵稅額-進項稅轉出額-出口退稅
2019-02-26 15:25:18
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