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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2020-01-19 09:59

借管理費用貸庫存現金或者銀行存款

Nv~Li 追問

2020-01-19 10:01

我們是走內賬掛往來的,那我是不是應該借管理費用貸應付賬款?

暖暖老師 解答

2020-01-19 10:03

那就是貸方應付賬款額核算的

Nv~Li 追問

2020-01-19 10:13

我做的是2019年一年的,一次性做也是直接借管理費用?

暖暖老師 解答

2020-01-19 10:14

需要分攤的這個,每月分攤

Nv~Li 追問

2020-01-19 10:21

怎么分攤呢?分錄怎么做呢?

暖暖老師 解答

2020-01-19 10:23

借長期待攤費用貸應付賬款
借管理費用貸長期待攤費

Nv~Li 追問

2020-01-19 10:30

不能直接走管理費用嗎?

暖暖老師 解答

2020-01-19 10:31

一年的你最好分攤開了

Nv~Li 追問

2020-01-19 10:57

因為是內帳,這個給總部的管理費,總部可以子公司不算到管理費用里面去影響你們的利潤。只是掛往來-其它應收款那里,顯示需要給總部這筆款就好

Nv~Li 追問

2020-01-19 10:58

老師,根據這句話的要求,我該怎么做?

暖暖老師 解答

2020-01-19 11:03

借其他應收款貸銀行存款

Nv~Li 追問

2020-01-19 11:08

是我們公司要給總部的管理費

Nv~Li 追問

2020-01-19 11:09

不影響利潤,只是要體現出這一條數就好了,我應該怎么做賬呢?

暖暖老師 解答

2020-01-19 11:12

借其他應收款貸銀行存款

Nv~Li 追問

2020-01-19 11:15

貸銀行存款的話,那我銀行存款賬上的余額就與實際不符了,這筆錢是不用轉給總部的

暖暖老師 解答

2020-01-19 11:17

那這個分錄沒辦法做,不影響損益又要,只能掛往來,不可能全部倆往來科目

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相關問題討論
借管理費用貸庫存現金或者銀行存款
2020-01-19 09:59:43
同學你好:你這個屬于企業業務分模塊管理,相關合同條款寫明卻就可以。稅務處理原則一般是考察業務發生合理性。
2021-07-02 23:50:35
總公司給你們開發票嗎
2019-07-25 10:40:44
總分公司間都是統一法律主體,所得稅是統一匯算。 之間發生的交易開具發票后,所得稅匯算時需要調增處理。
2019-06-12 17:09:55
你好,借;管理費用,貸;銀行存款
2019-05-14 17:38:50
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