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送心意

江老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-16 16:54

直接就是已經(jīng)寫分錄解決。最后將余額結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入了“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目,形成借方余額32570.85元,就是增值稅主表的留抵增值稅的金額

珊瑚 追問(wèn)

2020-01-16 16:59

那我去年年底銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),我只轉(zhuǎn)了進(jìn)銷減免和轉(zhuǎn)出未交增稅四個(gè)專欄就平了,沒(méi)用未交增值稅這個(gè)科目

江老師 解答

2020-01-16 17:04

一、那就是因?yàn)槟憬欢惲似劫~了。就是不存在留抵增值稅,12月月末剛好不交稅。
二、才會(huì)出現(xiàn)你說(shuō)的現(xiàn)象。如果是有需要交的稅,或者是有留抵的稅,肯定會(huì)有余額的。
就是這個(gè)余額是在“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目的貸方或借方,如果是貸方,就是1月15日之前交稅平賬
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:銀行存款(或 庫(kù)存現(xiàn)金)
對(duì)于“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目的借方余額,表示12月末的留抵增值稅

珊瑚 追問(wèn)

2020-01-16 17:53

有的人說(shuō)有留抵不用把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)完,減掉留抵?jǐn)?shù)額結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額

江老師 解答

2020-01-16 17:57

理論上與實(shí)際工作中,都是需要結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅“科目的借方余額。表示留抵的增值稅,每個(gè)月可以不用賬務(wù)處理。但年末一定要結(jié)轉(zhuǎn)處理。這個(gè)是按理論上的說(shuō)法,是一年做一次的分錄。

珊瑚 追問(wèn)

2020-01-16 18:02

但是我一個(gè)會(huì)計(jì)朋友說(shuō),你這樣轉(zhuǎn),會(huì)導(dǎo)致未交增值稅借方發(fā)生額與實(shí)際繳納稅款不符合,所以應(yīng)把進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)減掉留抵?jǐn)?shù)這樣少轉(zhuǎn),

江老師 解答

2020-01-16 21:14

這個(gè)觀點(diǎn)適用于一個(gè)年度內(nèi)的結(jié)轉(zhuǎn),不適用于一年的最后年結(jié)

珊瑚 追問(wèn)

2020-01-16 21:29

問(wèn)題是我一年十二個(gè)月都不做結(jié)轉(zhuǎn),就年底做,但按老師的分錄,未交增值稅借方發(fā)生額確實(shí)大于實(shí)際交款金額,怎么辦?

江老師 解答

2020-01-16 22:25

那是直接看余額,未交增值稅的余額具體情況,就是借方余額表示留抵稅額,貸方余額表示需要交的增值稅

珊瑚 追問(wèn)

2020-01-16 22:35

說(shuō)的對(duì),但是如果看全年實(shí)際交了多少稅,是從未交增值稅借方發(fā)生額取數(shù)的,這結(jié)轉(zhuǎn)后,未交增值稅借方發(fā)生額這么大,怎么取數(shù)。好像填什么表就是讓填實(shí)際交稅金額,那我總不能填3萬(wàn)多吧,不填3萬(wàn)多,人家比對(duì)問(wèn)你借方發(fā)生額為什么不是實(shí)際交稅金額怎么

江老師 解答

2020-01-17 09:24

一、是這樣,理論的賬務(wù)處理,與我想取每年交增值稅的金額交,這個(gè)是兩個(gè)概念。
也就是說(shuō),我們不能因?yàn)樾枰杲Y(jié),就是一年結(jié)一次的增值稅分錄,就不結(jié)了,只為了我交的增值稅取數(shù)方便。
這個(gè)是兩張皮,一張是我根據(jù)賬務(wù)處理規(guī)定,需要對(duì)增值稅進(jìn)行年結(jié),另外一張皮,我需要取增值稅全年交稅的金額,實(shí)際上,這個(gè)數(shù)據(jù),你看12月31日的增值稅主表,這個(gè)數(shù)據(jù)在本年累計(jì)數(shù)據(jù)中,我全年交了多少增值稅,是很明顯的。

珊瑚 追問(wèn)

2020-01-17 09:46

您分析的對(duì),是兩塊,就是說(shuō),看本年實(shí)際交了多少稅,不要看未交增值稅借方發(fā)生額了,看增值稅申報(bào)表。那我還要請(qǐng)問(wèn),平時(shí)不是都說(shuō)有留抵就不用做分錄,現(xiàn)在就是說(shuō),年結(jié)專欄分錄幾個(gè)專欄必須全轉(zhuǎn),不管是有留抵還是銷大于近要交稅這兩種。

江老師 解答

2020-01-17 09:51

一、是這樣,全年交的稅,如果是賬務(wù)處理規(guī)范的話,也是可以看未交增值稅的借方發(fā)生額的,就是全年借方累計(jì)金額,減掉不是交增值稅的明細(xì)金額,就是全年交稅的金額了。
二、增值稅年結(jié)的分錄,不管是有留抵還是銷大于進(jìn)項(xiàng),需要交稅的兩種植,都是需要結(jié)轉(zhuǎn)的。假定按理論上講,一年結(jié)轉(zhuǎn)一次,那么肯定是銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額的。也就是說(shuō),企業(yè)必須交增值稅的。

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學(xué)員你好,計(jì)提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
需要按上面那個(gè)步驟做,財(cái)會(huì)2016.22
2019-08-13 11:05:36
你好,你想問(wèn)的問(wèn)題具體是? 不存在結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)的說(shuō)法的
2016-10-27 09:23:15
你好 1.是借方了的話 就不在做分錄 就在應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方放著 以后月份有稅的時(shí)候抵減即可 2. 進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)大于了銷項(xiàng)稅的情況下可以不考慮勾選了 。 主要考慮你們有稅負(fù)率考核的話 適當(dāng)繳納稅費(fèi)
2020-03-28 12:56:52
上半年銷項(xiàng)大進(jìn)項(xiàng),月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,下月繳納。2個(gè)分錄后借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額。下半年進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)。年底結(jié)轉(zhuǎn)全年進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅額并把差額轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。這2個(gè)金額之和等于期末可留抵金額,
2019-02-15 15:00:48
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