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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2015-10-05 13:30

一般納稅人提供營業稅改征增值稅的應稅服務,按照國家有關營業稅政策規定差額征收營業稅的,需填報《增值稅納稅申報表附列資料(三)》。其他一般納稅人不填寫該附列資料。 
我理解不了這句話?

鄒老師 解答

2015-10-06 22:17

這是針對以前是繳納營業稅現在改征增值稅的服務,比如運輸服務實施差額征收

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銷項稅額:是指納稅人提供應稅服務按照銷售額和增值稅稅率計算的增值稅額。 進項稅額:是指納稅人購進貨物或者接受加工修理修配勞務和應稅服務,支付或者負擔的增值稅稅額。 第一個納稅人與第二個納稅人有什么區別?一個是提供服務,一個是接受服務?這兩個增值稅怎么計算?
2015-10-05 10:58:11
小規模納稅人 應納稅額=銷售額×征收率 銷售額=含稅銷售額÷(1+征收率) 第一個銷售額是不是沒含稅的銷售額? A公司4月份購買甲產品支付貨款10000元,增值稅進項稅額1700元,取得增值稅專用發票。銷售甲產品含稅銷售額為23400元。 它是第一次購買甲貨物的銷售額,還是銷售甲產品的銷售額?
2015-10-05 11:22:36
一般納稅人 計算公式為:應納稅額=當期銷項稅額-當期進項稅額 增值稅等于什么?
2015-10-05 10:47:20
一般納稅人提供營業稅改征增值稅的應稅服務,按照國家有關營業稅政策規定差額征收營業稅的,需填報《增值稅納稅申報表附列資料(三)》。其他一般納稅人不填寫該附列資料。 我理解不了這句話?
2015-10-05 13:30:27
一般納稅人 (1)生產貨物或者提供應稅勞務的納稅人,以及以生產貨物或者提供應稅勞務為主(即納稅人的貨物生產或者提供應稅勞務的年銷售額占應稅銷售額的比重在50%以上)并兼營貨物批發或者零售的納稅人,年應稅銷售額超過50萬的; (2)從事貨物批發或者零售經營,年應稅銷售額超過80萬元的。 這兩點能比能翻譯成大白話,我理解不到。
2015-10-05 09:54:20
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