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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2015-10-05 11:22

小規(guī)模納稅人 
 
應納稅額=銷售額×征收率 
銷售額=含稅銷售額÷(1+征收率) 
第一個銷售額是不是沒含稅的銷售額? 
A公司4月份購買甲產(chǎn)品支付貨款10000元,增值稅進項稅額1700元,取得增值稅專用發(fā)票。銷售甲產(chǎn)品含稅銷售額為23400元。 
它是第一次購買甲貨物的銷售額,還是銷售甲產(chǎn)品的銷售額?

鄒老師 解答

2015-10-06 23:25

是不含稅銷售額,第二個是甲產(chǎn)品含稅銷售額

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銷項稅額:是指納稅人提供應稅服務按照銷售額和增值稅稅率計算的增值稅額。 進項稅額:是指納稅人購進貨物或者接受加工修理修配勞務和應稅服務,支付或者負擔的增值稅稅額。 第一個納稅人與第二個納稅人有什么區(qū)別?一個是提供服務,一個是接受服務?這兩個增值稅怎么計算?
2015-10-05 10:58:11
小規(guī)模納稅人 應納稅額=銷售額×征收率 銷售額=含稅銷售額÷(1+征收率) 第一個銷售額是不是沒含稅的銷售額? A公司4月份購買甲產(chǎn)品支付貨款10000元,增值稅進項稅額1700元,取得增值稅專用發(fā)票。銷售甲產(chǎn)品含稅銷售額為23400元。 它是第一次購買甲貨物的銷售額,還是銷售甲產(chǎn)品的銷售額?
2015-10-05 11:22:36
一般納稅人 計算公式為:應納稅額=當期銷項稅額-當期進項稅額 增值稅等于什么?
2015-10-05 10:47:20
一般納稅人提供營業(yè)稅改征增值稅的應稅服務,按照國家有關營業(yè)稅政策規(guī)定差額征收營業(yè)稅的,需填報《增值稅納稅申報表附列資料(三)》。其他一般納稅人不填寫該附列資料。 我理解不了這句話?
2015-10-05 13:30:27
一般納稅人 (1)生產(chǎn)貨物或者提供應稅勞務的納稅人,以及以生產(chǎn)貨物或者提供應稅勞務為主(即納稅人的貨物生產(chǎn)或者提供應稅勞務的年銷售額占應稅銷售額的比重在50%以上)并兼營貨物批發(fā)或者零售的納稅人,年應稅銷售額超過50萬的; (2)從事貨物批發(fā)或者零售經(jīng)營,年應稅銷售額超過80萬元的。 這兩點能比能翻譯成大白話,我理解不到。
2015-10-05 09:54:20
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