
老師你好,上個月計提工資錯了計提的數額是49400,這個月做了沖銷然后重新計提了上月工資16800,然后又計提了本月工資9000,所以最后結轉成本的時候成了負數,這樣我該怎么操作?
答: 沒有辦法,你之前成本多結轉現在沖掉就只能是負數了,你之前結轉主營業務成本做么,也多做也需要沖掉
計提工資 如何結轉成本
答: 計提工資的時候就把工資計入有關成本了,比如車間工人的工資就是 借:生產成本-XX產品 貸:應付職工薪酬。如果是勞務性質的,可以 先借:勞務成本 貸:應付職工薪酬,后期確認收入結轉成本時候 借:主營業務成本 貸:勞務成本
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
結轉工資成本,直結轉計提工資嗎
答: 是的,結轉損益的時候就結轉,這個需要看你做那個科目,說結轉工資成本這個不準。


筱^¤^茹 追问
2020-01-14 14:05
maize老師 解答
2020-01-14 14:11