- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2020-01-12 22:49
計提借應交稅費-增值稅加計扣除,貸其他收益/營業外收入
抵扣,借應交稅費未交增值稅,貸應交稅費增值稅加計扣除銀行存款。
相關問題討論

你好,結轉銷項稅額、進項稅額?
結轉進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅?
貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額?
結轉銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額?
貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅?
結轉進項稅轉出時?
借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出?
貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅?
1) 如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;?
2) 如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄:?
借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅?
貸:應交稅費——未交增值稅?
繳納時 借: 應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2022-05-16 09:29:08

你好,你是具體的什么業務。
2019-12-10 17:14:38

借 材料采購 11000
應交稅費 1870
貸 銀行存款 12870
借 原材料 10*960=9600
材料成本差異 905
其他應收款 440
營業外支出 55
貸 材料采購 11000
2020-05-04 09:21:55

計提借應交稅費-增值稅加計扣除,貸其他收益/營業外收入
抵扣,借應交稅費未交增值稅,貸應交稅費增值稅加計扣除銀行存款。
2020-01-12 22:49:46

你好,月末把所有應交增值稅子目的余額轉到應交稅費――應交增值稅――轉出多交增值稅就好
2019-04-21 07:21:25
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關問題信息
海紫苑 追問
2020-01-12 22:56
郭老師 解答
2020-01-12 22:57
海紫苑 追問
2020-01-12 22:58
郭老師 解答
2020-01-12 23:02