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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2020-01-11 15:13

購買時,借,管理費用~辦公費,貸,銀行存款
抵減時,借,應交稅費~應交增值稅~減免稅,貸,管理費用~辦公費

淺夏安然 追問

2020-01-11 15:15

還有一個問題,公司營業地址與實際地址不符,老板現在暫時不變營業執照地址,那么發生的房租費應該怎么入賬呢

辜老師 解答

2020-01-11 15:18

有合同及發票,也是可以入賬的

淺夏安然 追問

2020-01-11 15:21

那就是可以作為公司的費用對嘛,房租費是否要分攤呢,分攤分錄怎么做呢

辜老師 解答

2020-01-11 15:23

可以的,可以作為公司費用,你如果的預付的租賃費,可以按月分攤

淺夏安然 追問

2020-01-11 15:25

計提增值稅  借;應交稅費銷項216099.87
    貸:應交稅費進項193829.39
    貸:應交稅費未交稅費22270.48
1月份做繳納分錄,借:應交稅費未交22270.48
貸:銀行存款
那么抵扣稅盤480
下月應該是繳納時22270.48減少480是我要交的錢,這個過度的分錄怎么做呢

淺夏安然 追問

2020-01-11 15:26

房租費一次性支付了,那么還要不要分攤呢

辜老師 解答

2020-01-11 15:34

借:應交稅費未交22270.48
貸:銀行存款,21790.48
應交稅費~應交增值稅~減免稅480

辜老師 解答

2020-01-11 15:34

付款是,借,預付賬款~房租,貸,銀行存款
每月分攤,借,管理費用,貸,預付賬款~房租

淺夏安然 追問

2020-01-11 15:37

好的,謝謝

辜老師 解答

2020-01-11 15:40

好的,客氣,幫到你就好

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相關問題討論
購買借管理費用貸銀行存款 全額抵扣,借應交稅費應交增值稅減免稅款,借管理費用負數。
2020-06-23 15:32:37
借管理費用辦公費貸銀行存款 需要抵扣的時候借應交稅費應交增值稅減免稅款,借管理費用負數。
2022-01-11 21:10:44
一、金稅盤技術維護費的會計處理 支付時,仍應按原來的會計處理進行核算。 借:管理費用 貸:銀行存款(或現金) 二、 購買時稅控系統時的會計處理。即先按含稅金額,費用正常計入-費用或相關的資產科目 由于該文明確了按價稅合計直接抵減應納增值稅額,且其進項稅不得再進行抵扣,則納稅人(不用區分一般納稅人還是小規模納稅人)的會計處理為: 借:固定資產(或管理費用) 貸:銀行存款(或現金) 三、月底的會計處理 由于是直接抵減的增值稅應納稅額(含簡易征收辦法的應納稅額),故該部分抵減的稅額視同于已經繳納的稅額,則會計分錄為: 借:應增稅金——未交增值稅 或者 借:應交稅費-增值稅-減免稅款 貸:營業外收入
2019-07-29 11:07:31
您好 購買時“ 借:固定資產 貸:銀行存款 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅額) 貸:遞延收益 按期計提增值稅稅控系統專用設備折舊時 借:管理費用 貸:累計折舊 借:遞延收益 貸:管理費用 向技術維護服務單位繳納維護費 借:管理費用 貸:銀行存款 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用
2016-12-21 19:47:51
借:管理費用 貸銀行存款 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅額) 貸銀行存款
2019-10-07 14:50:25
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