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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-01-11 09:53

負數(shù)申報是需要去稅局大廳申報

牛仔褲的夏天 追問

2020-01-11 09:57

需要帶什么資料嗎

maize老師 解答

2020-01-11 09:58

帶上申報表,公章,身份證

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相關(guān)問題討論
負數(shù)申報是需要去稅局大廳申報
2020-01-11 09:53:14
您好,先出口退稅預申報,明細申報表確認收入,然后申報增值稅,再根據(jù)增值稅報表填寫出口退稅系統(tǒng)里的增值稅數(shù)據(jù)。
2017-11-22 21:16:32
你好? 你正常做收入就行了。 你無票收入和你開票收入金額有差異嗎?? ?沒有差異? 你1月開票了? 不用補稅的。? ?先賬上做無票收入紅沖 然后在開票做一遍收入分錄。? ??
2021-04-16 17:12:51
出口退稅,填增值稅納稅申報表,先填表一,填在三、免征增值稅貨物及勞務銷售額明細,填在17欄,未開具發(fā)票的銷售額,然后填表二,填第2欄認證的發(fā)票和稅額,再填14欄,免稅貨物的稅額,即可;   如果是外貿(mào)企業(yè)實行退稅的,在正常的增值稅納稅申報表上把收入填在免稅收入內(nèi)的免稅銷售一欄內(nèi),出口貨物的進項稅不填,在子表里填出口貨物的進項稅,等貨物出口后一部分退稅,一部分做進項稅額轉(zhuǎn)出。
2016-12-12 18:33:14
您好,一般納稅人銷售折讓,銷售退回,申報納稅的時候,直接填寫到銷售金額欄,沖減銷售收入金額就行了。
2018-09-03 23:21:19
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