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sqya
于2017-11-22 21:10 發(fā)布 ??8404次瀏覽
王雁鳴老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2017-11-22 21:16
您好,先出口退稅預(yù)申報(bào),明細(xì)申報(bào)表確認(rèn)收入,然后申報(bào)增值稅,再根據(jù)增值稅報(bào)表填寫出口退稅系統(tǒng)里的增值稅數(shù)據(jù)。
sqya 追問
2017-11-22 21:22
那出口退稅的正式申報(bào)跟增值稅申報(bào)哪個(gè)先
王雁鳴老師 解答
2017-11-22 21:24
您好,出口退稅的正式申報(bào)在后,增值稅申報(bào)在先。
2017-11-22 21:25
老師,假如9月份出口的,11月才單證收齊,那退稅申報(bào)系統(tǒng)里輸入的匯率是幾月份的呀
2017-11-22 21:28
您好,退稅申報(bào)系統(tǒng)里輸入的匯率是11月份的,因?yàn)?1月才確認(rèn)的收入。
2017-11-22 21:52
老師,不是出口當(dāng)月就開具出口發(fā)票了的嗎?不是出口當(dāng)月確認(rèn)收入的嗎
2017-11-22 21:55
您好,如果出口當(dāng)月確認(rèn)收入了,并開了發(fā)票的,應(yīng)該按出口時(shí)的匯率申報(bào)退稅的。如果當(dāng)月沒有確認(rèn)收入的,應(yīng)該在拿到單證后確認(rèn)收入,再按確認(rèn)收入時(shí)的匯率申報(bào)退稅。
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王雁鳴老師 | 官方答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
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2017-11-22 21:22
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2017-11-22 21:24
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