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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-01-09 19:39

可以的,你匯算清繳之前開回來都可以,你這個記得先做2019年上面

maize老師 解答

2020-01-09 19:42

要是19年費用和成本話,先入賬,按白條做

maize老師 解答

2020-01-09 19:48

你現(xiàn)在是做12月賬么,那直接做就可以,借xx費用 xx成本 貸其他應(yīng)付款

maize老師 解答

2020-01-09 20:12

那只能做以前年度損益調(diào)整,你之前發(fā)生的月份沒有入賬話,要不就當(dāng)今年費用做

maize老師 解答

2020-01-09 20:35

要是按實質(zhì)就做借以前年度損益調(diào)整 貸其他應(yīng)付款,借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整 只看發(fā)票就只做借xx費用 貸其他應(yīng)付款

maize老師 解答

2020-01-09 20:40

不能了,需要先做2019年賬上面才可以參與匯算清繳,要不你咋證明你們是2019年發(fā)生的費用? 借利潤分配未分配利潤 貸其他應(yīng)付款

maize老師 解答

2020-01-09 20:57

這個所得稅上面需要你之前先入賬證明你們這個是19年發(fā)生才可以

maize老師 解答

2020-01-09 20:57

賬上需要先入賬才可以,

Li 追問

2020-01-09 19:47

今年開票日期是2020年4月的貼在去年的帳里,如果今年的票是19年的發(fā)票想19年扣除,怎么做分錄,是小企業(yè)會計準(zhǔn)則

Li 追問

2020-01-09 20:06

如果是今年3月接的票,怎么做

Li 追問

2020-01-09 20:29

分錄怎么寫,在2020年的憑證里

Li 追問

2020-01-09 20:30

分錄怎么寫,在2020年的憑證里

Li 追問

2020-01-09 20:37

《小企業(yè)會計準(zhǔn)則》是不是沒有以前年度損益調(diào)整這個科目呢?如果沒有我怎么錄這個分錄呢?

Li 追問

2020-01-09 20:39

這樣一做就可以在今年的5月31號前抵扣了嗎?

Li 追問

2020-01-09 20:53

就是說2020年來的19年票,都不能抵扣了

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相關(guān)問題討論
你好,這個沒有時間限制的。
2022-02-28 17:19:19
您好 企業(yè)發(fā)生的符合條件的廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費支出,除國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定外,不超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入15%的部分,準(zhǔn)予扣除;超過部分,準(zhǔn)予結(jié)轉(zhuǎn)以后納稅年度扣除。
2020-06-16 08:55:23
可以的,你匯算清繳之前開回來都可以,你這個記得先做2019年上面
2020-01-09 19:39:48
你好,每個月10%的加計扣除的抵扣是 增值稅里的進項加計扣除 匯算清繳的加計扣除又是所得稅成本費用的加計扣除
2020-02-25 18:04:16
你好,嗯嗯,可以的哪,放棄了沒有風(fēng)險的
2019-07-22 14:21:52
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精選問題
  • 我們公司每年都存在一個私車公用的情況,根據(jù)租賃

    同學(xué)您好,洗車費60元可以并入員工工資作為福利費用支出,在申報工資個稅時合并申報就可以了

  • 老師您好,我們24年有一些研發(fā)費用,這個匯算清繳應(yīng)

    登錄電子稅務(wù)局(申報端),選擇“企稅年報”。 在填報列表中必須勾選《A107010免稅、減計收入及加計扣除優(yōu)惠明細表》和《A107012研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表》。 打開《A107012研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表》,根據(jù)研發(fā)費用會計賬和輔助賬,如實填入各項數(shù)據(jù)。 系統(tǒng)自動計算表中“本年研發(fā)費用加計扣除總額”(行次51),點擊“保存”。 打開《A107010免稅、減計收入及加計扣除優(yōu)惠明細表》,確保加計扣除總額已經(jīng)自動計入表中“三、加計扣除”(行次25),點擊“保存”。 最后,打開匯算清繳主表,確保加計扣除額已經(jīng)自動計入表中“減:免稅、減計收入及加計扣除(填寫A107010)”(行次17),點擊“保存”并提交申報。

  • 之前的會計沒有計提23年房租,沒有支付,也沒有計提,2

    企業(yè)會計準(zhǔn)則必須做以前年度損益調(diào)整。 如果是小企業(yè)會計準(zhǔn)則利潤分配未分配利潤,或者是直接做到今年的管理費用。

  • @郭老師,郭老師有在嗎

    在的 具體的什么問題?

  • 3998元含稅價收對方稅點錢是收多少,增值稅,附加稅,

    同學(xué)你好。 你家的稅率是13%吧。 你家為這個業(yè)務(wù) 所交的稅。我給算

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