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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2020-01-09 18:09

你好,同學。
1.發票作為附件放后面就可以了
2.借 以前年度損益調整 負數,貸應付賬款,負數
然后再是 借 以前年度損益 調整,發票金額   貸 應付賬款

112233 追問

2020-01-10 15:55

2019年分錄:
借 主營業務成本 10
貸 某公司 10
  
借 本年利潤 10
貸 主營業務成本 10
    
借 利潤分配 10
貸 本年利潤 10
  
2020年分錄:   
借 以前年度損益調整 -10
貸 某公司 -10
  
借 以前年度損益調整 8
 應交稅費-進 1.04
貸 某公司 9.04
  
借 某公司 9.04
貸 銀行存款 9.04
  
借 以前年度損益調整 2
貸 本年利潤 2
     
借 本年利潤 2
貸 利潤分配 2

陳詩晗老師 解答

2020-01-10 16:01

憤怒處理是對的,但是你最后一個分錄,以前年度損益調整應該是負二,不是二。

112233 追問

2020-01-10 16:07

我理解的是前面憑證匯總以前年度損益調整的合計是借方-2,在最后結轉的時候就應該是貸方-2,貸方-2其實也就等同于借方+2,所以最終的結轉  借:本年利潤2 貸:利潤分配2

陳詩晗老師 解答

2020-01-10 16:16

對對對是的,不好意思,是我看錯了,是我看錯了,你的理解是對的。

112233 追問

2020-01-10 16:37

好的,感謝老師!

陳詩晗老師 解答

2020-01-10 17:17

不客氣,祝你工作愉快。

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你好,同學。 1.發票作為附件放后面就可以了 2.借 以前年度損益調整 負數,貸應付賬款,負數 然后再是 借 以前年度損益 調整,發票金額 貸 應付賬款
2020-01-09 18:09:34
各開各的銷售發票,各做各的采購,各做各的收入
2017-12-05 13:13:43
你好,首先紅沖之前暫估的分錄,再按發票的借:以前年度損益調整 貸:應付賬款等
2020-09-01 11:49:48
你好同學 這個是這樣的 借:固定資產 貸:銀行存款(購買時) 借:銀行存款 貸固定資產清理 借:固定資產清理 貸:固定資產 然后我們用最后的金額轉為營業外收入與支出 借:營業外支出 貸:固定資產清理
2019-10-14 16:14:03
這個學習一下真賬實操和稅務實操課程吧
2017-03-07 10:29:57
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