
會員收入399元,送商品976.8元,成本316.5賬務處理是怎樣做分錄
答: 你好!對于你們來說簡單的做法就是借現金399 貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 然后借主營業務成本316.5 貸庫存商品
賬務處理問題。我們公司的成本12月的剛開回來,前三個季度有收入,成本都是暫估的成本,我想把前三個季度的成本沖了,怎么做分錄呢?怎么處理呢?我們四季度沒有收入。
答: 根據發票沖銷暫估 借;應付賬款-暫估 貸;庫存商品或原材料 根據發票入賬 借;庫存商品或原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸;應付賬款等科目
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
面粉加工廠的賬務處理怎么做,1.小麥生產成面粉、次粉、麩皮如何做分錄,2、生產過程中使用的稅費電費是不是直接計入生產成本?
答: 您好,您的產成品就是面粉吧,其他的就是生產過程中產生的,可以銷售的話,你也可以記入庫存商品--次粉和麩皮,以后銷售可以記入其他業務收入,和成本記入其他業務成本,生產過程中產生的水電費可以記入生產成本。

