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小小愛
于2020-01-09 15:36 發布 ??1629次瀏覽
立紅老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2020-01-09 15:37
你好,您是提多了還是提少了?
小小愛 追問
2020-01-09 15:50
都有
立紅老師 解答
2020-01-09 15:55
你好,如果是少提了,我們按原來的差額補提,如果是多提了,按原來的分錄用負數沖減差額就可以
2020-01-09 18:01
一般是月末就調嗎?我公司的一年的都沒調過,要怎么做?
2020-01-09 19:25
你好,如果是這樣,年末調過來就可以
2020-01-09 23:27
那要是隔年了呢
2020-01-10 07:44
你好,隔年如果涉及損益類科目需要用以前年度損益調整
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工會經費是根據應付職工薪酬科目金額計提 ?應付職工薪酬科目是根據每個月的科目匯總表上面的應付職工薪酬科目金額計提嗎?
答: 是的,根據工資總額2%計提的了
計提年終獎是貸:應付職工薪酬——工資薪金科目還是貸應付職工薪酬——獎金
答: 你好!這個看企業了,設置獎金更好
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
計提社保分錄沒有過應付職工薪酬科目,現在需要補記1月_7月的么?借應付職工薪酬社保科目 貸應付職工薪酬社??颇棵?/p>
答: 你好 這樣處理是可以的?
年終獎是應該計入應付職工薪酬-工資薪金科目?還是應付職工薪酬-員工福利科目?
討論
應付職工薪酬這個科目,借方登記上月實發數,貨方登記本月計提數。這樣就會存在一個差額。這個差額該怎么辦,還是不用管。
5月墊付職工醫療保險個人部分(沒有計提) 7月從職工工資中扣除(計提了以前的墊付部分) 現在應付職工薪酬-醫療保險科目不平 出現貸方金額怎么調平
那就不平了啊,你計提了1000的工資,結果發1000-639,那應付職工薪酬這個科目不就不平了嗎
應付職工薪酬科目,計提的跟后面實際發放的有差異,期末要怎么處理?
立紅老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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小小愛 追問
2020-01-09 15:50
立紅老師 解答
2020-01-09 15:55
小小愛 追問
2020-01-09 18:01
立紅老師 解答
2020-01-09 19:25
小小愛 追問
2020-01-09 23:27
立紅老師 解答
2020-01-10 07:44