
老師你好,我公司要注銷,未分配利潤是正數(shù),其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù),需要調(diào)報(bào)表嗎
答: 你好,其他應(yīng)付款余額需要結(jié)平?
老師 請問下 公司一直沒有業(yè)務(wù) 每個(gè)月就做3000元的工資 現(xiàn)在準(zhǔn)備注銷 目前報(bào)表就現(xiàn)金 其他應(yīng)付款和未分配利潤有數(shù)據(jù) 怎樣調(diào)整才能把其他應(yīng)付款調(diào)整為0啊
答: 你好,轉(zhuǎn)錄注入資金按實(shí)收資本處理,然后再用實(shí)收資本轉(zhuǎn)進(jìn)來的錢支付給其他應(yīng)付款。
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
未分配利潤沖減老板其他應(yīng)付款分錄怎么做?
答: 借其他應(yīng)付款 貸未分配利潤

