
老師您好,12月底計(jì)提增值稅是7117.83元,實(shí)際扣繳7117.88元!我該怎么做賬務(wù)處理
答: 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅7117.83 管理費(fèi)用-其他0.05 貸銀行存款7117.88
,老師,這個(gè)月享受增值稅加計(jì)抵減,那計(jì)提增值稅怎么做賬務(wù)處理呀
答: 月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 三、次月月初抵減、交納增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業(yè)外收入
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
6月份的收入,沒有計(jì)提增值稅,年底結(jié)賬后發(fā)現(xiàn),怎么做賬務(wù)處理
答: 現(xiàn)在沖掉之前分錄重新做,科目不變數(shù)值是負(fù)數(shù)

