
出口企業(yè),下列情況處理對么?1、0稅率 交增值稅,不開出口發(fā)票2、無進項發(fā)票,交增值稅,不開出口發(fā)票3、進項為普票,開出口發(fā)票
答: 你好,你看下你這個產(chǎn)品有退稅率嗎?如果有的話,你不管開不開發(fā)票,他都是一樣的,除非你們申請出口退稅,你稅務局規(guī)定那邊必須有發(fā)票才行, 你是生產(chǎn)還是商貿(mào)的?
我是一家外貿(mào)出口企業(yè)。我11月份收到一張進項發(fā)票做了退稅勾選,然后發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了,12月份對方又開來紅字和對應的藍字,我把藍字做了退稅勾選,現(xiàn)在增值稅需要怎么申報
答: 您好,您填附表二厘米的紅字發(fā)票信息表對應的進項金額,然后其他欄次填寫負數(shù)的金額,這樣實際進項稅額轉(zhuǎn)出還是0
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
進出口企業(yè)(鞋業(yè))公司,7月第一次出口,開的進項票60萬,稅額69026.52,出口237962元。8月發(fā)現(xiàn)進項發(fā)票開錯了所以把7月進項全開了紅沖(8月沒有進項也沒有出口),但8月系統(tǒng)上出現(xiàn)叫上稅的數(shù)字,是不是哪里填得不對?老師幫看一下是不是哪里填得不對,稅局的兩個人說的不一樣,一個說上個月報得不對,要重新申報,那我現(xiàn)在怎么數(shù)據(jù)呢?(上一個老師回復了我還沒問清楚時間超過了問不了了)第一次不知道這些數(shù)據(jù)該填哪里?圖片只能傳3張,等你回復的時候我傳8月的給你,謝謝老師我們出口是免稅的
答: 你7月申報表填寫不對,7月不可以填寫附表2第13-14行,這樣才可以留抵。8月填寫附表2第13和20行.只有這樣才不產(chǎn)生應交稅

