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清純
于2020-01-06 08:07 發布 ??1309次瀏覽
小惑老師
職稱: 稅務師,中級會計師
2020-01-06 08:08
你好,是的,您的理解完全正確
清純 追問
2020-01-06 09:17
好的老師,還有個問題,小規模印花稅減半后,還要再減半征收。這個是什么文件?
接著第一個問題問,要是不用交所得稅,匯算清繳還是要正常做是嗎?
小惑老師 解答
2020-01-06 09:31
不交所得稅,匯算清繳還是要做的。 按照財政部、稅務總局日前發布的《關于實施小微企業普惠性稅收減免政策的通知》(財稅[2019]13號)規定,我省根據實際情況和宏觀調控需要,決定對增值稅小規模納稅人減半征收印花稅(不含證券交易印花稅)。
2020-01-06 09:47
我看不止對半減,我算了一下,我只交了全額的四分之一
2020-01-06 10:17
這個是國家發布一個總的減免,然后你查查你當地的印花稅減免,這個是疊加使用的。
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填報季度所得稅申報表時業務招待費需不需調增所得稅?
答: 季度的不需要 次年匯算清繳的時候才需要調整
老師,季度所得稅申報的時候,福利費和業務招待費正常扣除。等到申報年度報表的時候再按扣除比例調嗎?
答: 你好,是的,您的理解完全正確
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
所得稅 業務招待費
答: 為什么業務招待費是支出,同理的還有公會經費,職工福利費,教育經費這些都是支出,為什么要加進所得額里去計算所得稅? 所得稅不是人的所得嗎?
企業籌建期的業務招待費怎么申報年度企業所得稅
討論
老師,企業所得稅季度申報業務招待費超標部分調增嗎?還是統一年度時調增?
企業年底凈利潤為負,但有業務招待費,在所得稅月季度申報填表時應該如何填寫
企業所得稅年度申報時,因招待費納稅調增而交的企業所得稅帳務怎么處理
我所得稅申報時報業務招待費時會跳出一個框,可以幫我看下是什么原因嗎‘’
小惑老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務師,中級會計師
★ 4.98 解題: 16611 個
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清純 追問
2020-01-06 09:17
清純 追問
2020-01-06 09:17
小惑老師 解答
2020-01-06 09:31
清純 追問
2020-01-06 09:47
小惑老師 解答
2020-01-06 10:17