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老師,我4月給項目經理轉了5萬元,當時做的憑證是:借:其他應收款-某某50000貸:銀行存款-某某支行50000,現在項目經理把票交回來了,4月只有26000,我該怎么處理呢?做內賬
A單位給B單位付款沒錢,C單位幫他們墊付??钪苯痈督oB單位。怎么做帳?憑證后附的只有銀行付款回單是嗎?借:其他應收款—A單位 貸:銀行存款這樣做對不?
一般其他應收款能寫借方嗎?我公司交一筆臨時接電費10000元,這電費以后會退回的,記帳憑證是寫借:其他應收款貸:銀行存款,是這樣嗎
上月的賬會計憑證是對的如:借:銀行存款1000 貸:其他應收款1000。填寫數據時把其他應收款的1000寫在了借方,請問現在怎么調整?


媛來 追問
2020-01-05 22:47
媛來 追問
2020-01-05 23:47
bamboo老師 解答
2020-01-06 06:58