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老師,我4月給項目經理轉了5萬元,當時做的憑證是:借:其他應收款-某某50000貸:銀行存款-某某支行50000,現在項目經理把票交回來了,4月只有26000,我該怎么處理呢?做內賬
吳老師,我剛把那個憑證按你說的做了,這樣做借:銀行存款70萬,貸:其他應收款70萬,借:其他應收款70萬,貸:銀行存款70萬,這樣是其他應收款是平的,如果我后期要沖調的話,那我就沖不了!
老師您好,我想請問下,今天主任讓我給對方匯了一筆購買購買茶葉錢1萬5,匯款后,對方才跟單位領導說匯多了2000,這2000我已收到了,那我做憑證時是,借:銀行存款 貸:其他應收款嗎?謝謝
老師,我們刷單不做銷售,員工先借錢,刷手刷完員工轉賬給他,借錢:借其他應收款,貸銀行存款,刷手刷單不做銷售,是不是不用做憑證了,等錢到賬了再做一個借銀行存款,貸其他應收款,正好一進一出平了?
老師,總公司幫分公司付工資,怎么做憑證,然后分公司不是也要做憑證的嗎,這樣才會平,分公司怎么做憑證。 總公司代分公司付款的分錄如下:總公司帳:借:其他應收款--分公司 貸:銀行存款

