這是2024年度12月份的報表:其他應收款金額:9756642 問
你好,其他應收款是別人借你的錢,誰的單位的股東還是員工還是外面的人?應收賬款的正是貨款的,收不回來的。做壞賬借信用減值損失貸壞賬準備 借壞賬準備貸應收賬款。 答
你好老師,我們去年12越開發票后我暫估80萬人工費 問
稅管員不認可可能是因匯算清繳規定,企業需補充成本費用有效憑證。民工工資若屬工資薪金支出,在實際發生且合理、有合法有效憑證、依法代扣代繳個稅的條件下,可不憑發票稅前扣除。你暫估的人工費若符合這些條件,應可扣除,不被認可或許是證明材料有問題或當地有特殊要求,建議與稅管員溝通說明。 答
老師,前期取得的進項專票,前期已認證抵扣,現在對方 問
你好,你前期認證抵扣的時候,如何做的分錄。 答
老師您好,我們公司投資另一個公司30萬,現在投資的 問
你好,你是填入哪個表。這個屬于資產處置 答
老師我問下新的增值稅法什么時候執行,是2026年1月 問
《中華人民共和國增值稅法》已于2024年12月25日由第十四屆全國人民代表大會常務委員會第十三次會議通過,并將于2026年1月1日起正式施行 答

你好老師,我6月暫估了40萬的庫存商品。完了結轉成本的結轉了大概32萬。7月對方開票了15萬,這個怎么做賬?
答: 那你暫估的可以季度內 但是匯算清繳前還沒收到發票的話 不可以稅前扣除的
你好老師,商貿超市的庫存商品入庫如何做賬?月末應該如何結轉成本?
答: 你好,你是根據什么核算成本的? 你設置商品進銷差價嗎
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
2018年暫估庫存商品–產品,庫存商品–勞務,暫估的產品多,勞務少,都已結轉成本,2019年實際到的產品少,勞務多,2019年沖減怎樣做賬?
答: 你好,根據取得的發票沖銷之前暫估的分錄,然后根據發票做商品,勞務分錄,之前結轉的成本有錯誤就需要做相應調整

