老師,預付廠房房租要做攤銷嗎?房東沒有開票出來 問
是的,按月正常攤銷 答
老師你好,公司的外賬人員用兩家公司互開票,我說不 問
用她的開票員身份開,對你不會有安全問題 答
老師您好 公司一些金額1-3萬的費用或者物資采購 問
是的,大額的需要合同, 答
請問一下,我在企業(yè)交的有養(yǎng)老保險,如果中間斷了的 問
您好,沒事,這個是按累計的來的 答
現(xiàn)在補外地預繳所得稅,所屬期是2024年12月,我看了 問
所屬期選在12月,通常不會自動帶出,需要自行填寫 答

老師好!如果我把這個分錄:借管理費用貸銀行存款,改成:借以前年度損益調(diào)整 貸銀行存款,借利潤分配-未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整,這樣的是不是減少了利潤?
答: 影響以前年度的利潤
老師,20年12月份工資少計提少發(fā)放了,然后做賬軟件也沒有以前年度損益調(diào)整科目,那可以直接借管理費用 貸應付賬款借未分配利潤貸管理費用嗎?
答: 同學你好 對的 直接這樣
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
年結賬后,有涉及到損益的調(diào)整分錄怎么做呢?有一筆管理費用681.08元,漏記了在當月補記了后的調(diào)整分錄怎么做呢? 分錄:1、借:以前年度損益調(diào)整681.08 貸:管理費用681.08;2、借:利潤分配——未分配利潤 681.08 貸:以前年度損益調(diào)整681.08 ,因2016年度虧損,也不用在調(diào)整所得稅了,是嗎?請問我做的的分錄對嗎?請具體回答
答: 借:以前年度損益調(diào)整681.08 貸:其他應付款或現(xiàn)金;2、借:利潤分配——未分配利潤 681.08 貸:以前年度損益調(diào)整681.08

