
政府會計制度下事業單位,暫收款(單位辦理業務開收據的部分)財務會計下做借:銀行存款 貸:其他應付款,此時需要做預算會計分錄嗎……另外在這部分暫收款結轉收入時,財務會計借:其他應付款,貸:事業收入,此時需要做預算會計分錄嗎
答: 你好! 預算會計,收款時需要做分錄 借:資金結存-貨幣資金 貸:其他應付款
業務活動是19170元,財政直接支付多支了10元,請問財務會計和預算會計分錄分別是什么?第二問題,用其他應付款購買了固定資產(財政不撥款),如何計入固定資產,財務會計及預算會計分錄應該怎么做。這2個問題都是行政事業單位實行政府會計制度
答: 多支付的是否退回? 第二問題 借,固定資產 貸,其他應付款,預算會計收付實現制,沒支付錢不體現
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
師你好,我是事業單位執行政府會計制度。17年有筆帳借:其他應付款-職業年金 11500.72,貸:零余額帳戶,今年應該怎么調整過來
答: 你好,同學。 你是什么原因要調整回來。


搞怪的人生 追問
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