
老師,如果當月做帳應交稅費-應交增值稅進項,但未驗證發票,增值稅報表先零申報,下月驗證后才可報增值稅申報表,對嗎?
答: 可以的,開票日起180天內認證都是有效的
老師,7月份進項發票這個月勾選認證準備抵扣,申報時應該填在增值稅申報表附列資料二中的哪里?還是填在本期認證相符且本期申報抵扣欄嗎
答: 是的 填在本期認證相符且本期申報抵扣欄
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
12月出口,已在12月做免稅申報,1月征期申報退稅,增值稅進項發票做了退稅勾選,這部分進項需要填在增值稅表的什么位置,而且勾選了10萬進項,可退稅這個月只申報了2萬,如何填寫增值稅申報表
答: 出口退稅進項填在附表2的26行和35行,勾選多少金額填寫多少金額


小涵涵 追問
2019-12-27 13:14
郭老師 解答
2019-12-27 13:49
小涵涵 追問
2019-12-27 14:00
郭老師 解答
2019-12-27 14:01
小涵涵 追問
2019-12-27 14:04
郭老師 解答
2019-12-27 14:07