
老師,如果當月做帳應交稅費-應交增值稅進項,但未驗證發票,增值稅報表先零申報,下月驗證后才可報增值稅申報表,對嗎?
答: 可以的,開票日起180天內認證都是有效的
12月出口,已在12月做免稅申報,1月征期申報退稅,增值稅進項發票做了退稅勾選,這部分進項需要填在增值稅表的什么位置,而且勾選了10萬進項,可退稅這個月只申報了2萬,如何填寫增值稅申報表
答: 出口退稅進項填在附表2的26行和35行,勾選多少金額填寫多少金額
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,您好,請教一個問題,我們是外貿公司,請問11月份的進項發票我們12月跨月紅沖了,那我們的增值稅申報表中要如何填寫?(因為進項發票都做退稅認證了,并未做抵扣認證)
答: 紅沖的申報表里也沖了就行了


也許、啲也許 追問
2019-02-18 14:47
三寶老師 解答
2019-02-18 15:02
也許、啲也許 追問
2019-02-18 15:18
三寶老師 解答
2019-02-19 16:14