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阿童木
于2019-12-26 09:22 發布 ??882次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2019-12-26 09:28
您好借:成本費用等 不含可抵扣進項稅額貸:應付賬款-暫估借:應付賬款-暫估應交稅費-應交增值稅-進項稅額貸:應付賬款
阿童木 追問
2019-12-26 09:32
款項年前已經支付了,上面的分錄需要如何修改呢
bamboo老師 解答
2019-12-26 09:33
借:應付賬款貸:銀行存款
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發票要明年才能回來,12月做暫估分錄的時候需要如何寫分錄,收到發票后,是專票,該如何做分錄
答: 款項年前已經支付了,上面的分錄需要如何修改呢
老師,我們單位收到一張UV打印的專票,用于門頭的制作,那么這張發票該如何做分錄啊?謝謝老師解答。
答: 借 銷售費用貸銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
收到專票時該怎么做分錄呢?
答: 借應付賬款貸庫存商品,借主營業務成本負數貸庫存商品負數。 然后做發票的,借庫存商品進項貸應付賬款,借主營業務成本貸庫存商品。
環境檢測企業,買的試劑耗材,沒收到發票呢怎么做分錄
討論
先收到錢,隔月給對方開了發票怎么做分錄呢?
賣東西收到錢沒收到發票,怎么做分錄
公司收到煙酒類的發票怎么做分錄
請問收到這個發票怎么做分錄?
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
★ 5.00 解題: 206450 個
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阿童木 追問
2019-12-26 09:32
bamboo老師 解答
2019-12-26 09:33