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Cassiel
于2019-12-23 15:39 發布 ??540次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2019-12-23 15:40
你好給你開了增值稅專票的是嘛
Cassiel 追問
2019-12-23 15:42
是的
2019-12-23 15:47
然后呢
郭老師 解答
2019-12-23 15:50
增值稅一次就怕抵扣就可以費用按月分攤
2019-12-23 15:55
什么意思。能不能看一下我的問題
2019-12-23 15:59
你好,借管理費用(1個月),進項(發票稅額)貸銀存是不是一次給你開了發票,你們按月分攤
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留抵的進項稅額轉到哪個科目下?
答: 留抵的進項稅額,不用轉,直接掛在進項就可以
老師,認證了的進項稅額因為沒有銷項一直在進項稅科目掛著,年終要轉嗎?怎么轉?
答: 你好 不用轉 留 以后抵就可以,沒有時間限制 。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,這樣做會不會奇怪啊,好像入庫進項科目一般都不直接掛待認證去,都是直接掛進項稅額,后面如果未認證,才從進項轉到待認證里面去啊,反了也可以嗎[疑問]
答: 沒有認證就做應交稅費待認證進項稅額,你認證才做進項稅額
借 待認證進項稅額科目為什么會出現負數?
討論
老師,請問什么時候用進項稅額進出這個科目,什么時候用進項稅額紅字,我有點分不清楚
進項稅額的科目,有余額是在借方顯示還是貸方
什么樣的進項稅額要轉到待認證科目?
進項稅額留底科目,借方,貸方,都代表什么?期末借方余額是本年留底嗎?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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Cassiel 追問
2019-12-23 15:42
Cassiel 追問
2019-12-23 15:47
郭老師 解答
2019-12-23 15:50
Cassiel 追問
2019-12-23 15:55
郭老師 解答
2019-12-23 15:59