老師,您好,我想問一下,我們從供應商那里買產品,搞活 問
對方發票怎么給你們開?直接是按照折扣之后的嗎? 答
24年補交社保基數漲后做的分錄,12月底沒有預提,當 問
你好,操作是可以,但是要用以前年度損益調整 答
我公司賬上一客戶目前預收余額:412900(之前給對方 問
你好,是的。開差額就行了。 答
危廢處理行業采購的片堿尿素之類的物料用于焚燒 問
您好,這個直接入成本就可以 答
法人開票10萬私車公用,共需繳納多少稅,10萬跟個人 問
法人私車公用開票 10 萬,需繳納的稅有:增值稅約 990.1 元,附加稅約 59.4 元,印花稅 50 元,個人所得稅約 15824 元,共約 16923.5 元。這 10 萬元屬于財產租賃所得,需并入綜合所得進行個人匯算清繳,在匯算時與其他綜合所得合并計算應納稅額,多退少補。 答

購買稅盤借方應交稅費——減免稅款,要結轉嗎
答: 應交增值稅減免稅款需要結轉到未交增值稅。 減免稅款先做處理: 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸管理費用 再做月末結轉: 借:應交稅費- 應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費- 未交增值稅
老師,請問上一年有一筆應交稅費-減免稅款掛在了借方,今年要不要處理?怎么處理
答: 借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,應交稅費(減免稅款)期末有余額,怎么平賬,這筆款是2017年留下來的
答: 你好,是借方還是貸方有余額,


海瑞兒 追問
2019-12-23 11:04
紫藤老師 解答
2019-12-23 11:07
海瑞兒 追問
2019-12-23 11:10
海瑞兒 追問
2019-12-23 11:10
紫藤老師 解答
2019-12-23 11:11
海瑞兒 追問
2019-12-23 11:12
紫藤老師 解答
2019-12-23 11:13
海瑞兒 追問
2019-12-23 11:39
紫藤老師 解答
2019-12-23 11:41