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送心意

小鹿老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2019-12-19 23:32

將收到的價款按兩個商品的公允價值中進行分配,確認收入,同時結轉各自產品成本。 就是比如你收到100,但是人家買了100的東西,贈送了20的東西,你要把100在這兩個東西分攤確認。

虛幻的花生 追問

2019-12-19 23:34

會計分錄怎么做

小鹿老師 解答

2019-12-19 23:36

借:應收賬款 100
    貸:主營業務收入-A產品    83.33
         主營業務收入-B產品    16.67
       應交稅費-銷項稅   13
同時你結轉各產品成本就行。

虛幻的花生 追問

2019-12-19 23:39

接到供應商返利的會計分錄怎么做

小鹿老師 解答

2019-12-20 20:49

借:銀行存款

貸:主營業務成本

應交稅費--應交增值稅(進項稅額轉出)

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按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。
2016-07-14 10:45:00
同學你好 你要先補做收入
2022-04-02 15:37:42
賬務處理:收到款項:借:銀行存款,貸:其他應付款,既然是過賬,肯定是要還的,還:借:其他應付款,貸:銀行存款。你要過賬單位給你寫一個過賬的說明材料,你們就不需要納稅了。
2017-08-15 13:30:22
你好,計入管理費用-會務費即可。
2021-07-11 10:17:44
借;管理費用400 銀行存款 3600 貸;其他應收款 4000
2016-12-19 13:31:11
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