汽車租賃公司賣了一輛車,要確認收入嗎,怎樣確認收 問
清理殘值 借:固定資產清理? ?原值-折舊 ????? 累計折舊 貸:固定資產 變賣開票???????? 借:銀行存款 收款金額 貸:固定資產清理? 申報增值稅的收入 ? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項(未抵扣進項按3%開票,減按2%申報,只能開普票 把固定資產清理科目結轉余額平 借:營業外支出 貸:固定資產清理 或 借:固定資產清理 貸:營業外收入 答
土地租賃費計入長期待攤費用后是當月攤銷嗎 問
是的,土地租賃費計入長期待攤費用后是當月攤銷 答
因母公司資產評估未完成,所以暫未簽訂租賃合同,但 問
你好,這個你可以暫估入賬。 答
4月收到個稅手續費38.58,5月申報4月增值稅時需要 問
你好,是的,是要申報的。 答
請問,匯算清繳時候發現營業收入多,申報增值稅的時 問
你好,沒明白意思,是季度申報的收入寫少了嗎 答

計提增值稅分錄:1、借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交值稅稅 2、次月繳納發錄:借:應交增值稅-未交增值稅 貸:銀行存款3、 月末結轉分錄再如何寫呢?如何把應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅這個科目再通過哪個科目結平呢?
答: 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項
借記\"應交稅費--應交增值稅(轉出未交增值稅)\"科目,貸記\"應交稅費--未交增值稅\"科目。轉出未交增值稅如何沖平呢
答: 你好!這個按現在的制度,不結平的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
結轉增值稅:借:銷項 借:轉出未交增值稅 貸:進項 這個轉出未交增值稅科目可以直接用未交增值稅科目替代嗎?
答: 你好,按這樣處理,借應交稅費--應交增值稅(轉出未交增值稅),貸應交稅費--未交增值稅


曉冉 追問
2019-12-20 00:25
曉冉 追問
2019-12-20 09:25
小鹿老師 解答
2019-12-20 20:47