
打擾了老師,年末,注銷零余額賬戶用款額度,將收入和費用分別轉入本期盈余會計分錄該怎么寫
答: 你好,借:資金結存-財政應返還額度 貸:資金結存-零余額賬戶用款額度 借:財政應返還額度 貸:零余額賬戶用款額度
老師麻煩問一下。我公司在打官司,現在對公戶有4千多的余額被法院轉走了。,銀行用途寫著最高法院總對總網絡扣劃,這會計分錄怎么做呢
答: 你好!這個你可以計入到其他應收款科目
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
你好,老師,請問下加計抵減如果我當期沒抵減完,只抵減了一部分還有余額,這樣的話怎樣做會計分錄
答: 你按抵減這個一部分做賬,沒有抵減不做,月底結轉未交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業外收入


小云老師 解答
2019-12-19 15:40