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難過的香煙
于2019-11-18 17:52 發(fā)布 ??2938次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2019-11-18 18:12
你按抵減這個一部分做賬,沒有抵減不做,月底結轉未交增值稅借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業(yè)外收入
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你好,請問制作會計分錄時“期初余額”后需要劃紅線嗎?
答: 你好 你好 不用劃紅線的??
用期末余額編制會計分錄
答: 同學您好,您具體是什么情況
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請教老師,銷戶后余額轉到其他單位的會計分錄怎么做?
答: 您好 借:其他應收款 貸:銀行存款
跨年了,如何把上個月的余額用會計分錄表示到元月份來?
討論
你好,老師,請問下加計抵減如果我當期沒抵減完,只抵減了一部分還有余額,這樣的話怎樣做會計分錄
知道期初余額怎樣寫會計分錄
利用雙倍余額遞減法寫會計分錄,有那些分錄可以寫,最好是五六個分錄
期初余額怎么寫會計分錄
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
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