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末
于2019-12-19 13:53 發布 ??4598次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2019-12-19 13:54
你好 借應收賬款貸主營業務收入 應交稅費 借營業外支出 銀行存款貸應收賬款
末 追問
2019-12-19 13:57
扣款的那部分做到營業外支出對嗎
meizi老師 解答
2019-12-19 13:58
你好 是的 計入營業外支出
2019-12-19 14:02
那老師,我們領導讓寫年度決算報告,和年度預算報告,您那有模板嗎?我們是個生產型企業
2019-12-19 14:03
你好 抱歉我沒有模板。你重新發起提問。 問問其他老師給你
2019-12-19 14:10
好的,謝謝老師
2019-12-19 14:12
不客氣 幫到你就好
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老師,我們銷售的商品由于質量問題,導致客戶罰款,罰款金額在貨款中扣出來,這個會計分錄該怎么做
答: 你好 借應收賬款貸主營業務收入 應交稅費 借營業外支出 銀行存款貸應收賬款
老師,我單位是造電機的,現客戶從我們這拉走20輛車(金額50250),算我們用車子抵貨款,怎么做會計分錄?
答: 你好!你們這個車子本身用什么科目核算的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師公司收到的貨款比開票金額少3毛錢,如何做會計分錄?自己內部可以補齊嗎?
答: 內部可以補齊,或做壞賬處理
頂賬三方協議,別人給我們是60萬的房,我們54萬給別人頂貨款了差額6萬如何做會計分錄
討論
蘇州特瑞公司是我們的客戶,應付的借方有1000多元余額,這個月又收到這家公司的貨款4000元,會計分錄怎么做
我只收到90%的貨款,我會計分錄怎么做,像是貨款129500,我只收到116550元。我司銷售要交17%的稅額
老師我想問你一個專業的問題,就是我們公司以前的會計跟客戶聯合造假,本來要收客戶100萬的貨款,原來的會計直接幫他修改成50萬,還有50萬原會計和客戶2個人平分了,現在我們和客戶已對好賬,由于單據不齊全,我們沒有完整的數據,客戶那邊只承認20萬,5萬的金額我公司也不追究了,原會計的25萬沒有收回,也可以說是無法收回了,現公司也不打算追究責任了,我現在不知道該如何做分錄,現在想請教下你
老師,如果貨款為20000,一月只收到12400,二月收到2000,三下月收完全部貨款,會計分錄怎么寫,只付貨款,沒有定金
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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2019-12-19 13:57
meizi老師 解答
2019-12-19 13:58
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2019-12-19 14:02
meizi老師 解答
2019-12-19 14:03
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2019-12-19 14:10
meizi老師 解答
2019-12-19 14:12